为贯彻落实《北京市教育委员会关于组织开展市教委所属预算单位2023年度预算执行与决算草案内部审计工作的通知》(京教审[2024]2号)文件精神,按照学校年度审计工作计划,经学校党委和主管校长批示,审计处定于2024年5月29日起与会计师事务所共同组成审计组,对我校2023年度预算执行和决算草案情况进行内部审计。接此通知后,望贵部门给予积极配合,并于3个工作日内按要求提供相关资料,同时请对提供的与审计事项有关资料的真实性、完整性做出承诺。
审计组成员:白永杰、大华会计师事务所(特殊普通合伙)(何勇等)